新政策、规则、方法下企业税收成本管控及纳税筹划实务
讲师:屠建清 浏览次数:2543
课程描述INTRODUCTION
企业税收成本管控培训
日程安排SCHEDULE
课程大纲Syllabus
企业税收成本管控培训
对象
企业财务人员、税务人员、相关中高层,相关管理人员
目的
本课程内容丰富、新颖,税收新政和有关新企业会计准则解读精准,政策应用与税务管控务实性强、案例实用,可操作性强。 课程具有独特的企业管理者必备的十大实施理念导入,配有充分的案例与互动答疑,使学员在生动、愉悦的氛围中有效接受课程知识与技能。包括*税收法规政策和*企业会计准则的应用,以及最有效的纳税筹划技能。
课程背景:
财政部 税务总局 海关总署发布了(2019)第39号《关于深化增值税改革政策的公告》;
财政部 税务总局发布了财税(2019)13号《小微企业普惠性税收减免政策的通知》、《“大众创业 万众创新”税收优惠政策指引》、财税(2018)54号 《关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的通知》;
财政部分别在2017年、2018年发布了新《企业会计准则第14号——收入》、新《企业会计准则第21号——租赁》等新规则;
税务总局2019年发布了《“大众创业 万众创新”税收优惠政策指引》。
对此,如何有效管控税收成本使其最小化,如何充分利用深化增值税改革新政策、企业所得税优惠新政策,并应用新企业会计准则所规范的新规则和新方法进行纳税筹划,是企业面临的重大课题。
课程收益:
本课程内容丰富、新颖,税收新政和有关新企业会计准则解读精准,政策应用与税务管控务实性强、案例实用,可操作性强。
课程具有独特的企业管理者必备的十大实施理念导入,配有充分的案例与互动答疑,使学员在生动、愉悦的氛围中有效接受课程知识与技能。包括*税收法规政策和*企业会计准则的应用,以及最有效的纳税筹划技能。
课程时间:2天,6小时/天
授课对象:企业财务人员、税务人员、相关中高层,相关管理人员
授课方式:故事案例导入、讲授、案例分析、课间活动、讨论提问、互动点评、课程总结
课程内容:
导入 企业管理者必备的十大实施理念
第一讲 *税收政策、规则(会计准则)要点解读与应用
一、财政部 税务总局 海关总署《关于深化增值税改革政策的公告》(2019)第39号要点解读与应用
二、财税(2019)13号《小微企业普惠性税收减免政策的通知》要点解读与应用
三、创业投资企业税收优惠政要点解读与应用
四、财税(2018)54号 《关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的通知》要点解读与应用
五、新《企业会计准则第14号——收入》的变化与应用要点
六、新《企业会计准则第21号——租赁》的变化与应用要点
本讲互动与答疑
第二讲 *税收政策、规则(会计准则)应用要点与案例分析
一、享受加计抵减优惠部分要点与案例分析
二、“六税一费”优惠政策要点与案例分析
三、2019.4.1起火车票、飞机票、汽车票、轮船票抵扣增值税案例分析
四、债转股重组税务要点与案例分析
五、工资薪金预扣预缴税额的计算要点与案例分析
六、离退休人员个税处理要点与案例分析
七、网络红包等收入的个税要点与案例分析
案例 某制造业企业一次性购进设备价值500万元以下的税务处理
本讲互动与答疑
第三讲 企业税收成本分析与管控
一、企业税收成本的内涵与范围
二、企业税收成本管控中存在的问题分析
三、企业税收成本管控的特点
四、企业税收成本管控的目标与原则
五、企业税收成本管控的类型
(一)税收直接成本的管控
(二)税收遵从成本的管控
六、企业税收成本管控的措施
本讲互动与答疑
第四讲 增值税的纳税筹划新方法
一、纳税人身份选择的增值税避税
二、分散经营的增值税避税
三、联合经营的增值税避税
四、四挂靠的增值税避税
五、把握增值税政策
六、中小企业如何充分应用增值税优惠政策
七、采购的增值税避税
八、销售的增值税避税
九、不动产买卖的增值税避税
本讲互动与答疑
第五讲 企业所得税避税技巧与限制性费用的纳税筹划
一、企业所得税避税技巧
二、业务招待费支出的纳税筹划
三、研发费用的纳税筹划
四、职工教育经费的纳税筹划
五、职工福利费的纳税筹划
六、广告费和业务宣传费支出的纳税筹划
七、公益性捐赠支出的纳税筹划
本讲互动与答疑
第六讲 个人所得税的纳税筹划
一、收入高的纳税筹划
二、“五险一金”额度的纳税筹划
三、提高福利降工资的纳税筹划
四、劳务报酬工资化的纳税筹划
五、差旅费补贴的纳税筹划
六、职工离职个税优惠的纳税筹划
七、通讯费免税的纳税筹划
八、职工夏季防暑降温的纳税筹划
九、避开年终奖风险的纳税筹划
案例 A企业针对个人所得税调整所采取的降低税负举措
案例 B企业针对个人所得税调整所采取的降低税负举措
本讲互动与答疑第
第七讲 企业其他税种的纳税筹划
一、资源税纳税筹划
二、房产税纳税筹划
三、契税纳税筹划
四、土地增值税纳税筹划
五、城镇土地使用税纳税筹划
六、印花税纳税筹划
本讲互动与答疑
第八讲 企业生产经营的纳税筹划
一、存货计价的纳税筹划
二、折旧的纳税筹划
三、坏账准备处理方法的纳税筹划
四、费用分摊的纳税筹划
本讲互动与答疑
第九讲 案例分析
案例 租赁合同中约定免租期的涉税处理
第十讲 全面互动答疑与课程总结
企业税收成本管控培训
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